SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1230020
Data de emissão 30/12/2022
Valor 11.285,37
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***263663**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV.: MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL FLORISA SILVA-NOVEMBRO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/12/2022 9 11.285,37 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!