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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111002 11/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.739,22 3.739,22 3.739,22
111002 11/01/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 4.506,09 4.506,09 4.506,09
111003 11/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.248,00 7.248,00 7.248,00
111003 11/01/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 3.781,04 3.781,04 3.781,04
111003 11/01/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 3.960,00 3.960,00 3.960,00
111004 11/01/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL 41,80 41,80 41,80
111004 11/01/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 3.630,15 3.630,15 3.630,15
111007 11/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 7.397,88 7.397,88 7.397,88
111005 11/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 6.589,76 6.589,76 6.589,76
111008 11/01/2022 ***721190001** CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L 13.200,00 13.200,00 13.200,00
111006 11/01/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.066,66 5.066,66 5.066,66
111010 11/01/2022 ***721190001** CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L 11.600,00 11.600,00 11.600,00
111009 11/01/2022 ***721190001** CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L 10.500,00 10.500,00 10.500,00
111011 11/01/2022 ***721190001** CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L 10.000,00 10.000,00 10.000,00
111001 11/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 73.125,00 73.125,00 73.125,00
Totais: 164.385,60 164.385,60 164.385,60  
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